Добрый день!
Цитата: Программу настроили. На счете 70 все данные отражаются правильно.
Бух.сальдо по сч70
на какую дату вносили? на 01.11.2013?? Я смотрю, вы документ начисления пытаетесь проводить за октябрь 2013.
Не нужно проводить документ.
Надо на ту же дату, когда нач.остатки по счету 70 вносили, ввести через Операцию дополнительно регистры. Ведь их можно в ней подключать. 😉
Есть в кнопке "Все действия" - кнопка "
Выбор регистров". Там из списка регистров накопления нужно подобрать два: "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и "Зарплата к выплате". И заполнить суммами, указав сотрудников, периоды, движение "приход" и т.д.
Просто найдите любой документ "Ведомость в кассу (в банк)", рассмотрите их движения. Надеюсь, знаете, как движения в регистрах посмотреть по документу в интерфейсе "такси"? .. 🤔 И оформите свои начальные записи по регистрам по образу и подобию увиденных движений, но в соответствии с сальдо по Кт сч70. Ну, и сама ведомость на выплату за тот месяц, который к сальдо по сч70 имеет отношение, тоже создайте. Выплаты-то работникам в конфигурации нужно только по ведомостям производить. 🤫